
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報(bào)稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
答: 你好; 不一樣的話 你注意看看 是否你結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì); 你考慮下上期是否有留抵進(jìn)項(xiàng)稅或者進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況?
增值稅主表第25行有正數(shù)余額,且大于上期的增值稅額
答: 你好,你是不是每個(gè)月30藍(lán)不等于25藍(lán)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
科目余額表應(yīng)交增值稅余額和增值稅納稅申報(bào)表最終的余額不一樣是怎么回事
答: 你去看進(jìn)項(xiàng)稅額,銷項(xiàng)稅額等明細(xì)是不是一致

