
為什么增值稅科目余額表應(yīng)交增值稅—未交增值稅金額和報(bào)稅主表里的該繳納增值稅金額不一樣
答: 你好; 不一樣的話 你注意看看 是否你結(jié)轉(zhuǎn)分錄不對(duì); 你考慮下上期是否有留抵進(jìn)項(xiàng)稅或者進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的情況?
老師,科目余額表,期初余額借方應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)借方的余額是不是表示19年繳納增值稅的稅款
答: 科目余額表,期初余額借方應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)借方的余額,不是表示19年繳納增值稅的稅款。 因?yàn)閼?yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)屬于過(guò)渡性的科目,最終余額應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)入了“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”科目
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額表表示什么
答: 你好 表示應(yīng)該交的增值稅額。


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