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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-08-11 10:26

借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

糊涂的火龍果 追問

2021-08-11 10:54

老師不用做以前年度損益調(diào)整嗎?走帳的發(fā)票未勾選,我這個(gè)月勾選,會(huì)計(jì)分錄可以正常做嗎?

郭老師 解答

2021-08-11 10:56

你好,之前的已經(jīng)抵扣了,所得稅不修改,匯算清交的,用管理費(fèi)用來做就行。

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借其他應(yīng)付款借管理費(fèi)用附屬貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
2021-08-11 10:26:28
你好 你們實(shí)際業(yè)務(wù)是什么
2019-04-03 16:16:01
借;相關(guān)科目 貸;以前年度損益調(diào)整
2016-05-03 07:52:35
那你首先要借預(yù)付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個(gè)科目沖沖好了,然后呢,收到發(fā)票以后借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸預(yù)付賬款。
2022-02-15 17:05:44
是這樣做會(huì)計(jì)分錄的
2018-11-23 17:45:08
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