老師您好 找人搬貨 如果沒有發(fā)票和收據(jù) 對(duì)方給打 問
你好,可以的,操作沒問題。 答
想問下老師,之前年份因?yàn)槌杀静粔?,暫估過原材料,當(dāng) 問
您好,是的,就是把原分錄紅沖,再按發(fā)票來做分錄,沒有抵扣的話,先做到 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,需要勾選的月份 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 答
為啥銷售使用過的包裝物要除以(1+1%)*1%,而不是(1+3% 問
你好,小規(guī)模是1%的稅率。 答
外經(jīng)證預(yù)繳的分錄應(yīng)該怎么做?是由員工自己支付的, 問
貸方掛其他應(yīng)付款-某人就行 答
老師,您好。我們有一個(gè)外包項(xiàng)目,A銀行的駕駛員外包 問
需要 H 公司開票。代買社保是服務(wù),按規(guī)需發(fā)票做稅前扣除憑證,分割單不適用此場景,為保稅務(wù)、財(cái)務(wù)合規(guī),應(yīng)要求 H 公司開 “經(jīng)紀(jì)代理服務(wù) - 社保代繳” 等發(fā)票 答

每個(gè)月繳的增值稅不在利潤表里體現(xiàn)嗎,只體現(xiàn)得了附加稅嘛,每個(gè)月出的財(cái)務(wù)報(bào)表里面好像不包含這筆金額喃
答: 你好,利潤表沒有增值稅的哈,資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)有所體現(xiàn)
老師我報(bào)完地稅的附加稅和財(cái)務(wù)報(bào)表后發(fā)現(xiàn)利潤表上的數(shù)據(jù)填錯(cuò)了,現(xiàn)在我該怎么操作???
答: 您好!您去稅局申請(qǐng)撤銷申報(bào),然后再重新申報(bào)。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
報(bào)增值稅的時(shí)候,填財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表是填期末數(shù),利潤表是三個(gè)月的利潤相加,報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)也是三個(gè)利潤表相加對(duì)嗎
答: 你好,企業(yè)所得稅你當(dāng)?shù)厥怯斜酒冢灸昀塾?jì)兩欄格式 還是只有本年累計(jì)一欄的?

