
收到社保退費(fèi),做會計(jì)分錄:借:銀行存款 1 貸:管理費(fèi)用 1。當(dāng)月繳納社保會計(jì)分錄借:管理費(fèi)用 2 貸:銀行存款 2結(jié)轉(zhuǎn)期間損益分錄?
答: 你好你這個借貸方?jīng)_抵之后借方有一 這樣子的話是借本年利潤1貸管理費(fèi)用1。
調(diào)整以前年度管理費(fèi)用會計(jì)分錄什么做:原來的會計(jì)分錄是:借:管理費(fèi)用,貸:銀行存款
答: 你好,你現(xiàn)在借銀行存款,貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
以銀行存款支付應(yīng)由管理費(fèi)用負(fù)擔(dān)的材料倉庫租金4800元的會計(jì)分錄
答: 借管理費(fèi)用貸銀行存款。。。。。

