
請(qǐng)問以前多預(yù)交的增值稅3500元怎樣才能抵扣掉企業(yè)是D級(jí)納稅人我這個(gè)月產(chǎn)生了增值稅應(yīng)納稅額9499.64元,本期預(yù)繳稅3000元可以填在(28欄:本期分次預(yù)繳稅額)可抵扣掉剩下19年6月預(yù)繳增值稅3500元?應(yīng)該填那一欄可以抵扣呢?
答: 你好,填在第30欄那就可以抵的
當(dāng)月應(yīng)納增值稅額是否包括預(yù)繳稅額?
答: 你好!按申報(bào)來看,是不包括的,申報(bào)表上的應(yīng)納是扣掉預(yù)繳之前
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
預(yù)繳增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(預(yù)繳稅額),貸銀行/現(xiàn)金是這樣嗎
答: 是的

