
增值稅附表一上銷(xiāo)項(xiàng)稅額和主表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額不一致,由于主表上的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是默認(rèn)的,改不了!申報(bào)也通過(guò)了!但是兩個(gè)表不一致,請(qǐng)問(wèn)老師應(yīng)怎樣處理?
答: 仔細(xì)檢查附表一的數(shù)據(jù),看有無(wú)漏填,一般未填錯(cuò)的話是能對(duì)應(yīng)上的
增值稅附表一,銷(xiāo)售額、銷(xiāo)項(xiàng)稅額填負(fù)數(shù),保存不了
答: 本月紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷(xiāo)售額,銷(xiāo)項(xiàng)稅額為負(fù),填負(fù)數(shù)能保存嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
請(qǐng)問(wèn)填完增值稅附表后,總表銷(xiāo)項(xiàng)稅不差但是銷(xiāo)售額差了0.11怎么處理呢
答: 您好,你這種情況換算成增值稅大概就是差0.01,通常情況是要保證銷(xiāo)售額不差,增值稅差0.01沒(méi)問(wèn)題,按照系統(tǒng)的增值稅金額申報(bào)即可。


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2021-08-12 19:15
MM老師 解答
2021-08-12 19:17