
增值稅附表一上銷項稅額和主表上的銷項稅額不一致,由于主表上的銷項稅額是默認的,改不了!申報也通過了!但是兩個表不一致,請問老師應怎樣處理?
答: 仔細檢查附表一的數(shù)據,看有無漏填,一般未填錯的話是能對應上的
增值稅附表一,銷售額、銷項稅額填負數(shù),保存不了
答: 本月紅字發(fā)票大于正數(shù)發(fā)票,銷售額,銷項稅額為負,填負數(shù)能保存嗎
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問填完增值稅附表后,總表銷項稅不差但是銷售額差了0.11怎么處理呢
答: 您好,你這種情況換算成增值稅大概就是差0.01,通常情況是要保證銷售額不差,增值稅差0.01沒問題,按照系統(tǒng)的增值稅金額申報即可。


輕描淡寫 追問
2021-08-12 19:15
MM老師 解答
2021-08-12 19:17