老師,若用手續(xù)費,變更營業(yè)執(zhí)照,而需要在銀行辦理銀 問
是的,直接做手續(xù)費。要求銀行給開發(fā)票 答
請問,公司有一個是個體工商戶,另外一個是有限公司, 問
您好,這個的話,是基本戶先注銷,然后在注冊新的,這樣處理的 答
老師您好,社保返還的?穩(wěn)崗補貼?這筆款做分錄計 問
可以可以這么做的。 答
新成立公司,9月份工資,10月份發(fā)放,社保、公積金個人 問
同學,你好 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業(yè)部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金 答
報稅時,繳納稅款應該選擇哪種方式付款,我們是國企, 問
優(yōu)先選銀行端查詢繳款:下載繳款憑證,提前安排資金到賬,交銀行扣款;也可選銀聯(lián) / 云閃付 / ** / 支付寶,用資金充足的卡或 APP 掃碼繳費。若簽了三方協(xié)議,需確??劭顣r賬戶有資金再用。 答

外賬 申報增值稅后,計提增值稅:借:應交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅繳納時 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款這樣做對嗎?
答: 你好,是的,你的理解正確。
異地預交增值稅分錄怎么寫呢?一般納稅人,預繳增值稅時,借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金貸:銀行存款是這樣嗎還是異地繳納:? 借:應交稅費—預繳增值稅? ?貸:銀行存款申報時:?借:應交稅費—未繳增值稅? ? 貸:應交稅費—預繳增值稅
答: 上述處理沒有問題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
申報增值稅時,按不含稅總金額填寫申報表,申報表自動生成為38382.02,但我做賬時按開票系統(tǒng)的增值稅額做是38382,報表已申報,這樣本月銀行就會多扣0.02元,本月做賬該如何調(diào)?借:營業(yè)外支出0.02,貸:應交增值稅0.02,然后付款:借:應交增值稅 貸:銀行存款,這樣對嗎?
答: 對的


鄒老師 解答
2016-12-20 16:38
鄒老師 解答
2016-12-20 16:41