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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-04-10 09:16

你好,附表一,6%銷售服務(wù)一般計(jì)稅里面。然后附表3第三行第一列加稅合計(jì)。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:21

附表一第五行未開(kāi)票銷售那欄是吧。附表三怎么填啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:21

對(duì)的是的,第3行第一列。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:29

附表三不是免稅銷售額嗎?這個(gè)收入也不免稅啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:31

你好,只要是服務(wù)類的都需要填寫(xiě),不管是免稅不免稅。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:34

那就填附表三第三行第一列和附表一是吧。還有老師,我們現(xiàn)在沒(méi)有收入,就這一筆個(gè)稅返還需要交增值稅,那我有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不是可以抵扣啊

郭老師 解答

2024-04-10 09:34

對(duì)的對(duì)的是的可以可以抵扣。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:38

附表三我填含稅銷售額還是不含稅的呢

郭老師 解答

2024-04-10 09:38

含稅的含稅的含稅的。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:39

好的謝謝老師!

郭老師 解答

2024-04-10 09:40

不用客氣,工作愉快。

zym 追問(wèn)

2024-04-10 09:40

老師給解析的很明白

郭老師 解答

2024-04-10 09:40

不用客氣,工作愉快。

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你好,是的,你的理解正確。
2018-02-09 08:31:30
上述處理沒(méi)有問(wèn)題,是完全正確的。可以用已交稅金核算,也可以用預(yù)繳增值稅核算處理。最后清繳稅款
2018-09-29 16:44:29
?出現(xiàn)申報(bào)表與銀行不符,哪個(gè)是正確的
2020-02-14 19:46:13
對(duì)的
2017-01-14 09:43:19
增值稅申報(bào)表表一進(jìn)項(xiàng)稅額那數(shù)據(jù)是11338000—6312429
2022-09-06 11:24:10
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