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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-12-20 17:23

收取的管理費我已經(jīng)開發(fā)票繳稅了,如果再做收入,豈不是雙重繳稅,業(yè)務具體流程是這樣,我方開發(fā)票10000元,對方賬戶打款10000元,我公司收到的款項中有5000元是要打給掛靠的個人,以現(xiàn)金的形式,我方實際只收5000元,打給個人的怎么入賬最好

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 17:16

您好,收取的管理費,借:現(xiàn)金或者存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。這樣比較合理了。

王雁鳴老師 解答

2016-12-20 17:27

您好,您是代開的發(fā)票嗎?發(fā)票后按我上述分錄處理就行了,沒有雙重繳稅啊,打給個人的5000元,記入其他應付款中即可,付出去再沖其他應付款。

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您好,收取的管理費,借:現(xiàn)金或者存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。這樣比較合理了。
2016-12-20 17:16:24
借:銀行存款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-增值稅(銷項稅額) 支付給掛靠公司款項時,掛靠公司給你提供進項票 借:原材料/工人工資/管理費用等 應交稅費-增值稅(進項稅額) (專票有進項抵扣的情況下,普票都進成本) 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本
2019-01-11 14:30:28
掛靠公司如果已經(jīng)將被掛靠工程當作自有工程處理,這部分管理費不需要單獨入賬。因為在收到工程款的時候已經(jīng)做了 主營業(yè)務收入了
2019-01-11 14:56:10
請描述清楚問題哦,誰開了發(fā)票,稅誰交的,管理費交給了誰?您又是哪一方?個人還是被掛靠方?
2018-11-12 18:42:48
你好,是內(nèi)賬做的嗎?是私戶收到的吧
2019-12-11 15:01:08
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