老師,行政事業(yè)單位2019年購買固定資產(chǎn),當(dāng)時做賬時分錄:借:事業(yè)支出/基本支出/商品和服務(wù)支出/辦公費(fèi) 貸:銀行存款 月底自動結(jié)轉(zhuǎn)收支 借:事業(yè)結(jié)余 貸:事業(yè)支出/基本支出/商品和服務(wù)支出/辦公費(fèi) ,當(dāng)時做賬做錯了,應(yīng)該進(jìn)固定資產(chǎn)的,現(xiàn)在2021年調(diào)賬,該怎么調(diào)賬?
楊璇
于2021-08-13 17:59 發(fā)布 ??3679次瀏覽
- 送心意
小奇老師
職稱: 高級會計(jì)師
2021-08-13 18:18
同學(xué)您好,2021年,調(diào)整的財(cái)務(wù)會計(jì)分錄為:
借:固定資產(chǎn)
貸:以前年度盈余調(diào)整
不需要做預(yù)算會計(jì)分錄,
另外,需要補(bǔ)提2019年和2020年兩年的折舊,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄為:
借:以前年度盈余調(diào)整
貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
不需要做預(yù)算會計(jì)分錄
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同學(xué)您好,2021年,調(diào)整的財(cái)務(wù)會計(jì)分錄為:
借:固定資產(chǎn)
? ?貸:以前年度盈余調(diào)整
不需要做預(yù)算會計(jì)分錄,
另外,需要補(bǔ)提2019年和2020年兩年的折舊,財(cái)務(wù)會計(jì)分錄為:
借:以前年度盈余調(diào)整
? ?貸:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊
不需要做預(yù)算會計(jì)分錄
2021-08-13 18:18:51

同學(xué)你好
對的
自己買的這樣做就可以
2022-04-02 08:59:17

您好,可以這樣做。
2016-12-17 13:03:06

如果是兩個單位合并,a單位帳合并到b單位帳,a單位帳面應(yīng)收、應(yīng)付款直接并入b單位帳中,合并以后即作為b單位應(yīng)收、應(yīng)付款處理即可.如果原來兩個單位互有往來帳項(xiàng),在合并時先對沖.
年終結(jié)賬時,對已完工的項(xiàng)目,撥入??钆c撥出???、和專款支出對沖,工程項(xiàng)目未完工前,賬戶余額結(jié)轉(zhuǎn)下年.由于原單位均撤銷,即不復(fù)存在,而合并后的單位是個新的單位,應(yīng)該重新設(shè)帳.
2023-01-31 14:16:56

借:事業(yè)支出
貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2022-03-14 16:05:52
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