老師,我接手的賬務固定資產(chǎn)科目沒有明細,但是有余 問
知道具體的固定資產(chǎn)嗎 答
老師我退了一張去年的發(fā)票,退票10萬、上個月退掉 問
你好你這個去年有做憑證嗎 答
一般納稅人的銷項?進項,這個進項票是不是開啥都 問
你好,,這個集用于集體福利,個人消費,免稅項目,這些是不能夠抵扣的。 答
老師,現(xiàn)在2025年6月30日,公司接到國稅電話,說2024年 問
你好,這個你要更正申報個稅申報,然后更正匯算清繳。 答
請問木材廠開具收購發(fā)票是免稅的嗎?怎樣計算抵扣 問
免稅的 抵扣9%,然后領用的時候再加計扣除1%。 答

老師為什么旅行社分公司的公司繳納的社保要計入銷售費用,個人的計入其他應收款
答: 您好,因為公司的由公司承擔,支出去就再收不回來的,相當是公司的費用 ,所以要記入銷售費用 ,而個人承擔部分要在工資中扣回來,所以先記入其他應收款中,等收回來再沖這個其他應收款的。
我們是上海一家公司,現(xiàn)在籌備在武漢建立分公司。目前準備跟一家律師公司簽訂一項合同,委托他們辦理武漢建廠的一些手續(xù)適宜,大約八萬。并且這八萬是我們替武漢分公司墊付的。那這筆費用肯定是放在其他應收款項目吧?具體怎么操作?請指教。
答: 直接放在其他應收款就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好,問下,我公司通過第三平臺銷售產(chǎn)品,收的款項,第三方平臺扣了服務費后,轉入公司賬戶,第三方扣的服務費,可以記入其他應收款嗎?等收到發(fā)票后,再做銷售費用
答: 您好 可以按您說的這樣處理
老師,我之前做得借銷售費用,貸其他應收款,我現(xiàn)在要沖紅可以做借銷售費用(紅字)貸其他應收款(紅字)么?這樣不會影響我報表取數(shù)吧,謝謝老師
老師:之前提現(xiàn)做的其他應收款,現(xiàn)在發(fā)票來了,可以做成借:銷售費用 貸:其他應收款 嗎這些現(xiàn)金發(fā)票都是為銷售產(chǎn)生的
上個月收到2.3.4月份租金;2.3月份租金未掛賬,4月份租金掛賬其他應收款,忘記沖減4月份了,全部都直接沖減銷售費用房租了,分錄怎么調整回來?
問:當付款方是由別人代付的;那憑證應該做 借:銷售費用,貨:應付賬款。是這樣的嗎問:當付款方是由別人代付的,那憑證可以做 :借:其他應收款,貸:其他應付款臺下? 還是需要做成別的

