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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-09-25 17:58

您好
可以按您說的這樣處理

愛雪 追問

2021-09-25 17:59

如果記入了,銷售費(fèi)用,發(fā)票是后幾個月才收到的,發(fā)票就不能再貼到前幾個月的吧

bamboo老師 解答

2021-09-25 18:00

那您可以先把前面的銷售費(fèi)用紅沖 然后再根據(jù)發(fā)票入賬

愛雪 追問

2021-09-25 18:02

這樣太麻煩了,當(dāng)時都做在一張憑證上了,所以要一塊沖

愛雪 追問

2021-09-25 18:07

只紅沖當(dāng)時做的費(fèi)用可以嗎

bamboo老師 解答

2021-09-25 18:07

可以只沖銷沒有發(fā)票的分錄

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相關(guān)問題討論
您好 可以按您說的這樣處理
2021-09-25 17:58:04
你好 轉(zhuǎn)給法人的只能計入其他應(yīng)收款 ,再不能走別的科目了。
2020-07-24 17:27:02
借銀存貸其他應(yīng)收款 借其他應(yīng)付款借銷售費(fèi)用負(fù)數(shù)
2020-05-21 13:39:13
您好,因為公司的由公司承擔(dān),支出去就再收不回來的,相當(dāng)是公司的費(fèi)用 ,所以要記入銷售費(fèi)用 ,而個人承擔(dān)部分要在工資中扣回來,所以先記入其他應(yīng)收款中,等收回來再沖這個其他應(yīng)收款的。
2016-12-20 21:01:18
你好,這個是不能這么操作的
2023-12-27 10:18:05
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