
老板今天看了這個(gè)月的損益表說我這個(gè)月沒有這么多利潤,我跟他說還要減去這個(gè)月應(yīng)收的賬款和應(yīng)付賬款.這樣跟他說對不對
答: 不對的,應(yīng)付款項(xiàng)和應(yīng)收款項(xiàng)不影響損益表的數(shù)據(jù)。
跨年借營業(yè)外支出錯(cuò)記成借應(yīng)付賬款,更正借應(yīng)付賬款貸以前年度損益調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤分配未分配利潤,這樣應(yīng)付賬款不是更多了嗎
答: 借 以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付賬款 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
根據(jù)確實(shí)無法支付的應(yīng)付賬款,補(bǔ)交以前年度增值稅和所得稅后,轉(zhuǎn)銷的這個(gè)應(yīng)付賬款的賬務(wù)處理:借:應(yīng)付賬款 貸:營業(yè)外收入 借:營業(yè)外收入 貸:以前年度損益調(diào)整 借:以前年度損益調(diào)整 貸:利潤分配—未分配利潤 這樣對嗎?
答: 你好,賬務(wù)處理是這樣,但是不需要補(bǔ)交增值稅


順其自然 追問
2016-12-21 19:07
趙老師 解答
2016-12-21 18:58
趙老師 解答
2016-12-21 19:03
趙老師 解答
2016-12-22 08:17