老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應交稅費應交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關的計算過程及答案解析 答

去年12月份做了一筆分錄,原分錄:借:其他應收款54600.01貸:主營業(yè)務收入54600.01,發(fā)現(xiàn)錯了,應該是沖其他應收款成了,應該是借:其他應收款-54600.01,貸:主營業(yè)務收入,現(xiàn)在該怎么調(diào)整?
答: 您好,現(xiàn)在你不就是反方向沖一下就行了,收入用以前年度損益調(diào)整代替
公司的一筆收入直接轉到老板賬戶了,怎么做分錄借:其他應收款--xx 貸:主營業(yè)務收入 可以嗎無票的收入
答: 沒問題,分錄可以這么做。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
當月B,C公司幫A公司收付的款項可能 是上個月的主營業(yè)務收入,那我這筆分錄,不應該是:<br>借:其他應收款<br>貸:主營業(yè)務收入<br>因為這個收入我在上個月做了分錄:<br>借:應收帳款<br>貸:主營業(yè)務收入<br>那此時B.C公司代收支了,應該是<br>借:其他應收款<br>貸:應收帳款<br>借:應付帳款<br>貸:其他應收款你是讓我貸方做主營業(yè)務收入,但是這個我在上個月是做了借:應收帳款貸:主營業(yè)務收入這時我應該是借:其他應收款貸:應收帳款(不應該是主營業(yè)務收入)吧
答: 同學你好 是追問的嗎

