
福利費計入工資表的分錄:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金還是:借:管理費用-福利費貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費貸:庫存現(xiàn)金
答: 您好,分錄二是正確的
現(xiàn)金支付福利費的分錄:借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金還是先要借:管理費用-福利費,貸:應付職工薪酬-福利費 ,借:應付職工薪酬-福利費 貸:現(xiàn)金
答: 您好,先后都行。先做了再計提,先計提了再做現(xiàn)金支出,都行的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)放職工福利,是直接寫借:管理費用-福利費 貸:銀行存款,還是寫借::管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費;借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款?
答: 這個的話,要通過應付職工薪酬,過度一下的哈
小企業(yè)會計制度,在發(fā)放福利時,借:應福職工福利-福利費,貸,現(xiàn)金,月末在統(tǒng)一放在,借:管理費,貸:應該職工福利-福利費??
什么情況下使用那種:《1》借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:現(xiàn)金,月末:借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-職工福利費《2》借:管理費用-福利費 貸:現(xiàn)金。
給員工發(fā)放福利,分錄應該是借:管理費用―福利費 貸:應付職工薪酬―福利費 借:應付職工薪酬―福利費 貸:現(xiàn)金??
在做職工福利費時,借:管理費用--職工福利費;貸:現(xiàn)金或銀行存款;在月末結(jié)轉(zhuǎn)時,借:管理費用--職工福利費;貸:應付職工薪酬--職工福利費。這樣對不對

