
月底管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤是借本年利潤 貸管理費(fèi)用吧
答: 你好!是的。正常就是這樣做
管理費(fèi)用,正常在借方,月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,居然結(jié)轉(zhuǎn)完管理費(fèi)用成貸方紅字了
答: 你好,是不是有業(yè)務(wù)分錄發(fā)生的時(shí)候,計(jì)入了管理費(fèi)用貸方正數(shù)核算了,也就是沖銷了管理費(fèi)用業(yè)務(wù)。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
有一批管理費(fèi)用,不想影響一本年利潤,該怎么處理?
答: 你好!你什么意思?已經(jīng)做 管理費(fèi)用了?不想結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里去?那就先沖掉再轉(zhuǎn)吧。但是如果這確實(shí)是發(fā)生的管理費(fèi)用,你這樣是做假賬。
年末結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用時(shí)是把當(dāng)年發(fā)生的所有管理費(fèi)用都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤嗎
老師,管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù),年終結(jié)轉(zhuǎn)分錄這樣寫對嗎?借:本年利潤 -1000 貸:管理費(fèi)用 -1000
老師您好,我想問一下,一個新的施工項(xiàng)目,還沒簽合同,也沒開始施工,本月只發(fā)生了管理費(fèi)用,月末只需結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用至本年利潤,就好了嗎?
老師,您看這個分錄對嗎?貸:管理費(fèi)用 —工資 1303.74 管理費(fèi)用—其他 -20000 本年利潤 18696.26
本月要沖銷上月管理費(fèi)用已結(jié)轉(zhuǎn)的利潤,借本年利潤紅字,貸管理費(fèi)用紅字,那到本月底了,這管理費(fèi)用如何結(jié)轉(zhuǎn)??

