
物業(yè)費(fèi) 水電費(fèi)為啥一定要計提?收入一定要通過應(yīng)收賬款來過渡嗎?
答: 你好,當(dāng)月收不到發(fā)票的話,屬于當(dāng)月的費(fèi)用,你應(yīng)該在當(dāng)月作廢用的,這屬于權(quán)責(zé)發(fā)生制。
辦公室的水電費(fèi)、供冷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)計提,是貸:應(yīng)付賬款 -物業(yè)管理費(fèi),還是其他應(yīng)付款-物業(yè)管理費(fèi)?
答: 您好!計入應(yīng)付賬款更合適。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,我公司是小規(guī)模物業(yè)公司,現(xiàn)代收代繳企業(yè)水電費(fèi),供電公司不能開水電發(fā)票給企業(yè),只能開給物業(yè)公司,現(xiàn)我公司只能開水電發(fā)票給企業(yè),現(xiàn)已開出代收水電費(fèi)發(fā)票是并未收到水電費(fèi)時記借:應(yīng)收賬款XX公司,貸:其他應(yīng)付款---代收水電費(fèi) 。收到企業(yè)交的水電費(fèi)時記借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款XX公司 。我公司交水電費(fèi)時記:借:主營業(yè)務(wù)成本 借:其他應(yīng)付款-----代收水電費(fèi) 貸:銀行存款。是這樣嗎?
答: 同學(xué),分錄處理沒有什么問題。


郭老師 解答
2021-08-23 10:23