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送心意

玲老師

職稱會計(jì)師

2021-08-24 12:37

你好
小規(guī)模是應(yīng)交增值稅 一般納稅人是未交增值稅的貸方金額是應(yīng)交未交的稅款 

剛好 追問

2021-08-24 12:59

沒明白。你是說如果是小規(guī)模的企業(yè),就是丁字帳應(yīng)交稅費(fèi)的貸方余額數(shù)。對嗎?

玲老師 解答

2021-08-24 13:04

你好
小規(guī)模是應(yīng)交增值稅貸方余額 

剛好 追問

2021-08-24 13:07

一般納稅人:丁字帳應(yīng)交稅費(fèi)科目貸方余額表示的啥意思?

玲老師 解答

2021-08-24 13:14

應(yīng)交稅費(fèi) 有好多明細(xì)科目  這個不好說 

剛好 追問

2021-08-24 13:15

終于明白了
只是個數(shù),代表不了啥意思。

玲老師 解答

2021-08-24 13:25

是的,要看具體科目才能知道是什么情況 

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你好 ;? 你這個是要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄吧? ??? ?你調(diào)賬是啥意思 。 之前做錯了嗎???
2021-09-09 14:08:46
學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計(jì)提增值稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實(shí)際繳納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04
同學(xué)您好,進(jìn)項(xiàng)稅額的余額和銷項(xiàng)稅額的余額都轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在借方,就不用做了,就掛借方,轉(zhuǎn)出未交增值稅的余額在貸方,就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅的貸方
2021-10-08 20:14:25
應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅1050元屬于需要交的稅;另外應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅貸方余額27444.63元也是需要交的增值稅,肯定是前期申報(bào)增值稅申報(bào)少了
2017-10-19 20:58:03
銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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