我們代客戶付了一筆運費,但是貨運公司開發(fā)票是開 問
是客戶購買你的貨物嗎發(fā)生的 開貨物的發(fā)票一塊開到貨物里面,不單獨開運費 答
老師,我想問下,9月收到跨境人民幣,10月申報免稅收入 問
你好,一般按收入的比例轉(zhuǎn)出。 答
計提增值稅:銷項301805.69-進項91225.06-項目地預(yù) 問
不對, 第一個分錄借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費未交增值稅,這個分錄的金額是301805.69-91225.06, 第二個改成 借應(yīng)交稅費未交增值稅貸銀行存款157489.2,應(yīng)交稅費預(yù)交增值稅53091.11 第三個留著 答
老師好,請問:這道題為什么不減相關(guān)稅費150萬元?16. 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,商貿(mào)公司美工報銷的產(chǎn)品設(shè)計費和拍照計入什 問
你好,這個計入銷售費用服務(wù)費就可以了。 答

金稅盤怎樣認證增值稅專用發(fā)票發(fā)票
答: 金稅盤無法認證發(fā)票哦 需要到稅務(wù)局網(wǎng)站或者稅務(wù)工具認證
用金稅盤如何開增值稅專用發(fā)票?
答: 首先,用金稅盤開增值稅專用發(fā)票的話,需要先辦理稅控發(fā)票申請,并在金稅盤中注冊稅號和稅務(wù)監(jiān)管密碼,登陸后進入發(fā)票管理,進行發(fā)票開具,輸入買受方的名稱、稅號、地址及電話等;接著選擇增值稅專用發(fā)票,輸入本發(fā)票的相關(guān)信息,如本發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機器編號等,再根據(jù)實際交易情況輸入商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息;最后驗證輸入信息無誤后,進行發(fā)票開具。 以下是一個具體的案例:X公司與Y公司發(fā)生交易,Y公司需要X公司開增值稅專用發(fā)票,X公司便可登錄金稅盤,輸入Y地址、稅號等信息,選擇增值稅專用發(fā)票,輸入發(fā)票代碼、發(fā)票號碼、機器編號,以及商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、單位、單價、金額等信息,復(fù)核信息無誤后,完成開具發(fā)票。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在金稅盤中,如何紅沖增值稅專用發(fā)票
答: 專用發(fā)票銷方開具流程大致如下: 銷售方申請紅字發(fā)票流程大致如下: 1.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開’ 2.選擇“銷售方申請”,如果發(fā)票未寄送出去并且未超過一個月,則選擇“因開票有誤等原因尚未交付的”;反之選擇第一項“因開票有誤購買方拒收”,輸入“發(fā)票代碼和發(fā)票號碼”點擊“下一步”,確認信息表票面信息是否正確;如果票面無信息,則手工錄入需紅沖票面信息。(注:金額、數(shù)量為負數(shù);單價為正數(shù),清單信息可匯總成一行商品),確認完成點擊右上角“打印”,然后選擇“不打印”,最后點擊“取消”。 3.點擊“發(fā)票管理”上方‘紅字發(fā)票信息表’下拉菜單選擇‘紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出’,彈出窗口選中已開信息表,點擊‘上傳’按鈕,點“確定”,待信息表上傳完成顯示“審核通過”即可進入發(fā)票填開界面開具負數(shù)發(fā)票。 4.點擊“發(fā)票管理----發(fā)票填開---專用發(fā)票填開”在增值稅專用發(fā)票填開界面中,點擊“紅字---導(dǎo)入網(wǎng)絡(luò)下載紅字發(fā)票信息表“,雙擊信息表編號,確認票面信息是否正確,并打印在正常的發(fā)票上即可。

