
老師!我公司有一筆公轉(zhuǎn)私,是付原材料款,怎么做帳?
答: 你好 如果是私人給你們開(kāi)具發(fā)票 可以公轉(zhuǎn)私處理? 計(jì)入原材料科目? 或者沖減應(yīng)付賬款
老師 我采購(gòu)原材料月底做匯總 付款和未付都是做當(dāng)月的 比如上月未付的這月付了我該怎么做帳呢 這個(gè)月又有新采購(gòu)的 是做一起么
答: 你好 借原材料貸應(yīng)付賬款 借原材料貸銀行存款。 你需要分別體現(xiàn)明細(xì)的。 沒(méi)付款的掛應(yīng)付賬款。 本月支付 你做借應(yīng)付賬款貸銀行存款 又采購(gòu) 借原材料 貸應(yīng)付賬款
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
購(gòu)買(mǎi)原材料款項(xiàng)已支付,沒(méi)有發(fā)票怎么做帳
答: 借原材料 貸銀行存款 但是白條入賬不能稅前扣除 如果以后會(huì)取得發(fā)票 借預(yù)付賬款 貸銀行存款 收到票 借原材料 貸預(yù)付賬款


飄雪 追問(wèn)
2021-08-30 16:40
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