亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-08-31 15:45

你好 ;   那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下 

1號同學 追問

2021-08-31 15:50

怎么改那不是很麻煩 之前的成本利潤都要改 能不能在當時這么修改掉

meizi老師 解答

2021-08-31 15:52

 你好 ;    不然有可能你  紅沖了暫估 你們會庫存負數(shù)的 

1號同學 追問

2021-08-31 16:07

我能直接調(diào)成本嗎?把成本調(diào)平掉

meizi老師 解答

2021-08-31 16:16

 你好 ;    直接調(diào)整的話 你庫存會不平的  

1號同學 追問

2021-09-01 02:43

為什么會不平 老師我覺得你能說的明白通透一點嗎?問一句擠出沒啥用的半句

meizi老師 解答

2021-09-01 09:04

我就舉例下; 比如你暫估成本 7月做的 8萬元 ; 而你 8月收到發(fā)票實際是 5萬元的成本 ; 那么你就 8月紅沖  8萬  然后 做5萬 ; 同期8月假如沒有發(fā)生其他成本; 這樣你 8月成本就會負數(shù)的  -3萬  

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
是這樣的賬務(wù)處理,就是發(fā)票未到,貨已到并且銷售后的成本結(jié)轉(zhuǎn)
2019-05-08 21:17:43
借:主營業(yè)務(wù)成本貸:庫存商品
2017-08-14 11:38:25
你好 ;? ?那你就調(diào)整暫估分錄。 和結(jié)轉(zhuǎn)成本去處理。 反結(jié)賬去改下?
2021-08-31 15:45:52
你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
你好,把之前暫估的沖銷,根據(jù)發(fā)票做正確的,然后再暫估一筆就可以了。
2016-12-05 13:26:11
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...