
員工出差,補(bǔ)貼,沒(méi)有發(fā)票 怎么做賬
答: 你好,不需要發(fā)票,直接填列在差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單中,報(bào)銷(xiāo)
出差員工補(bǔ)貼200元 帶回的發(fā)票卻沒(méi)有達(dá)到200元 怎么做賬呢
答: 同學(xué)你好!有發(fā)票的部分? ?做管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 差額的話(huà)? 記入管理費(fèi)用-工資? ?并入職工工資? ?申報(bào)個(gè)稅的? ??
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請(qǐng)問(wèn)員工出差的餐費(fèi)補(bǔ)貼怎么做賬(員工沒(méi)有發(fā)票)
答: 你好,這個(gè)是不需要發(fā)票的 借;管理費(fèi)用等科目 貸;應(yīng)付職工薪酬


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2021-08-31 21:48
許老師 解答
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