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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2021-09-01 09:04

沒有支付,你正常做賬,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款就可以,最好不要跨年。

開心美美 追問

2021-09-01 09:15

那就是說只能計(jì)提2021年5-12月份的了吧

郭老師 解答

2021-09-01 09:15

你好,對的是的,是這么做的。

開心美美 追問

2021-09-01 09:16

如果2022年才收到發(fā)票,支付時的會計(jì)分錄怎么做呢?

郭老師 解答

2021-09-01 09:17

借其他應(yīng)付款、借管理費(fèi)用,借管理費(fèi)用貸銀行

開心美美 追問

2021-09-01 09:30

如果明年才收到發(fā)票支付的話,匯算清繳能否稅前抵扣呢

郭老師 解答

2021-09-01 09:32

匯算清繳之前收到發(fā)票可以。

開心美美 追問

2021-09-01 10:06

謝謝老師

郭老師 解答

2021-09-01 10:10

不用客氣,工作愉快。

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相關(guān)問題討論
您好!你這個怎么做都不合理。
2017-03-08 15:47:36
計(jì)入管理費(fèi)用-其他費(fèi)用即可。
2019-02-15 15:54:09
同學(xué)沒有發(fā)票就無法記入企業(yè)的費(fèi)用里的同學(xué)。。
2019-10-13 14:01:47
你好,你的發(fā)票日期是哪年,金額多少,使用什么準(zhǔn)則?
2020-01-20 18:13:48
你好,可以的,是的
2016-11-23 09:14:06
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