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送心意

王瑞老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2021-09-01 22:36

你好,借:營業(yè)成本200,貸存貨200 這個分錄是對借 存貨 200 貸未分配利潤年初200 的調(diào)整

王瑞老師 解答

2021-09-01 22:39

調(diào)整期初后 合并報表多存貨 200 因為已經(jīng)全部對外賣出 賬面沒有內(nèi)部交易存貨了,調(diào)整了期初數(shù)多出了存貨 需要本期調(diào)整入成本。

哈嘍中級 追問

2021-09-02 06:52

上期未售出百分之40,是240啊,為什么調(diào)的時候是200呢

哈嘍中級 追問

2021-09-02 06:52

200只是減值呀

王瑞老師 解答

2021-09-02 09:08

2020年全部售出了,本期不需要調(diào)整未實現(xiàn)的了,期初數(shù)據(jù)按上年調(diào)整后 合并多了存貨200 ,本期需要把這200調(diào)減,由于內(nèi)部交易實現(xiàn)后入成本,合并200也需要入成本。

哈嘍中級 追問

2021-09-02 10:59

意思就是這一步,借:營業(yè)收入200貸:存貨200,是上面那步借:存貨200,貸未分配利潤200,的抵減?因為存貨都賣掉了,不存在存貨也不存在減值,所以都要給消掉?

王瑞老師 解答

2021-09-02 12:30

是的,是這樣理解的。

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你好,借:營業(yè)成本200,貸存貨200 這個分錄是對借 存貨 200 貸未分配利潤年初200 的調(diào)整
2021-09-01 22:36:54
首先是抵消的存貨跌價準備,合并報表不認可部分。 這里是2個年度的 方面是通過你的分錄抵消 上年度是未分配利潤抵消
2019-07-25 16:24:23
你好 暫估入庫 借:主營業(yè)務(wù)成本?,???貸:應(yīng)付賬款-暫估 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:主營業(yè)務(wù)成本
2021-09-13 21:50:50
同學(xué)你好 你這是合并報表?
2020-09-18 09:11:07
如果已經(jīng)全部對外售出的話,借,營業(yè)收入1200,貸,營業(yè)成本1200
2020-07-30 13:58:11
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