老師好,想問下我們食堂平時給職工辦就餐卡會計分錄是 其他應(yīng)付款-工本費和現(xiàn)金-庫存現(xiàn)金?,F(xiàn)在就餐卡不夠了,食堂重新買了些就餐卡,新購入的就餐卡會計分錄怎么做?我們實際購買的工本費是10元/張,收職工工本費是按照20元收取的,退卡的時候也是退20和卡里的余額。
hy
于2021-09-02 15:37 發(fā)布 ??1960次瀏覽
- 送心意
森林老師
職稱: 中級會計師
2021-09-02 15:38
借管理費用-福利費10,貸應(yīng)付職工薪酬10
付款時,借應(yīng)付職工薪酬10,貸銀行或現(xiàn)金。
收到員工工本費時,借現(xiàn)金20,貸其他應(yīng)付款20
退卡時,借其他應(yīng)付款20,貸現(xiàn)金或銀行
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1.取現(xiàn),借 現(xiàn)金3萬貸銀存3萬
2.還xx借款,借其他應(yīng)付款~法人名字16017元貸現(xiàn)金16017元
3.支付xx月份工資,借應(yīng)付職工薪酬10000貸現(xiàn)金10000
4.剩余的現(xiàn)金不用做分錄,這樣寫對嗎
2019-02-25 20:16:00

沒有做錯,是,借,庫存現(xiàn)金16000貸,其他應(yīng)付款~法人名字16000
2019-02-08 17:22:11

出納在前期也墊付了資金的,就把出納掛在了其他應(yīng)付款_出納可以嗎?
2018-11-07 17:07:46

支付給個人的傭金是不會退回來的,只能后期取得發(fā)票報銷平賬
2019-09-09 19:40:26

你好,應(yīng)當(dāng)計入應(yīng)收賬款
2016-06-28 15:45:37
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hy 追問
2021-09-02 15:47
森林老師 解答
2021-09-02 15:48