
老師,這個暫估商品,本期結(jié)轉(zhuǎn)成本時就按暫估的價格來接轉(zhuǎn),次月來票了怎么做分錄?還有就是確實不知道進貨價的暫估,次月開票了怎么做賬?
答: 同學(xué)你好 來票了就把暫估的紅沖了然后按照發(fā)票做
我們是服務(wù)公司,到了做賬結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候我不太會不知道該怎樣結(jié)轉(zhuǎn) 如何做分錄
答: 你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本可以做這個分錄 借;主營業(yè)務(wù)成本 貸;勞務(wù)成本
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
這道題如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了怎么做分錄
答: 你好,如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后,直接沖主營業(yè)務(wù)成本。


害羞的小海豚 追問
2021-09-03 14:23
樸老師 解答
2021-09-03 14:29