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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2016-12-26 17:01

就是要做賬的吧

鄒老師 解答

2016-12-26 17:00

你好,需要按月確定的

鄒老師 解答

2016-12-26 17:02

你好,是的

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你好,需要按月確定的
2016-12-26 17:00:30
結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額、進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬; 2) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 繳納時 借: 應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-08 10:32:06
http://m.sohu.com/n/462443617/ 看看這里的鏈接
2016-10-09 15:45:06
你好,對的
2016-12-12 12:22:20
你好,先查明原因再調(diào)賬。
2020-05-26 10:17:02
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