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送心意

胡芳芳老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2021-09-05 07:37

同學(xué)你好,你是需要銷(xiāo)售收入的數(shù)據(jù)還是只是發(fā)貨的數(shù)量?

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-05 07:45

兩樣都教我下老師

胡芳芳老師 解答

2021-09-05 07:46

銷(xiāo)售收入你就查閱科目余額表,選擇銷(xiāo)售收入,時(shí)間選當(dāng)月即可。

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-05 07:47

我第一次接觸,不敢確定是否操作正確

胡芳芳老師 解答

2021-09-05 07:47

數(shù)量的話(huà)要看你有沒(méi)有設(shè)置數(shù)量輔助核算,如果有的話(huà)就輔助科目余額表查詢(xún)庫(kù)存商品

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-05 07:48

一個(gè)月的銷(xiāo)售發(fā)貨明細(xì)查哪里?

胡芳芳老師 解答

2021-09-05 07:50

數(shù)量的話(huà)要看你有沒(méi)有設(shè)置數(shù)量輔助核算,如果有的話(huà)就輔助科目余額表查詢(xún)庫(kù)存商品,如果沒(méi)有設(shè)置,在金蝶中不會(huì)體現(xiàn)銷(xiāo)售數(shù)量,一般會(huì)有倉(cāng)庫(kù)那邊提供臺(tái)賬

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-05 07:52

金蝶里的銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)表不是銷(xiāo)售發(fā)貨嗎?

胡芳芳老師 解答

2021-09-05 08:03

是的,這種情況就設(shè)置了輔助核算,銷(xiāo)售出庫(kù)單就是當(dāng)月的發(fā)貨量

微信用戶(hù) 追問(wèn)

2021-09-05 08:06

金蝶里的銷(xiāo)售出庫(kù)明細(xì)我按月導(dǎo)出來(lái)后怎么一個(gè)單重復(fù)出現(xiàn)好幾次?

胡芳芳老師 解答

2021-09-05 08:09

有可能是你關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售的時(shí)候處理的不對(duì)

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    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%(銷(xiāo)售貨物):100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo),賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 貸:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借:其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn),賬務(wù)處理為: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 13%(銷(xiāo)售貨物 ) 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) - 9%(異地建筑服務(wù) ) 2478.55 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后,賬務(wù)處理如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸:應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅(異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額,假設(shè)為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進(jìn)行繳納時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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