
老師您好:咨詢,我是一般納稅人企業(yè),我們施工項(xiàng)目都是跨省的,屬異地施工,4月份開(kāi)發(fā)票了,五月份回款了,至今未向項(xiàng)目所在地稅局辦理預(yù)繳稅款。一般納稅人2%的,目前帳上進(jìn)項(xiàng)稅額還有留底,這個(gè)預(yù)繳稅款的業(yè)務(wù)怎么處理,必須辦理嗎?8份在公司注冊(cè)地上交一筆增值稅,之前的報(bào)表用到稅局改表嗎?
答: 你好 必須要辦理預(yù)繳的業(yè)務(wù)? ?先辦理預(yù)繳然后回公司所在地申報(bào)抵扣預(yù)繳的稅款? ? 記住 項(xiàng)目地預(yù)繳的時(shí)候不要告知地方稅務(wù)局你們已經(jīng)開(kāi)票結(jié)算了 這樣對(duì)方會(huì)征收你的滯納金?
公司是一般納稅人,我單位在2017年1月開(kāi)的建筑施工專票,沒(méi)在項(xiàng)目所在地預(yù)繳增值稅,在注冊(cè)地銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)后繳納的稅款,現(xiàn)施工地讓我公司去他那補(bǔ)繳稅款怎么處理
答: 施工地只是繳納一部分增值稅,回來(lái)可等下個(gè)月報(bào)稅時(shí),按預(yù)繳增值稅處理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,一般納稅人建筑公司外出經(jīng)營(yíng)在項(xiàng)目地預(yù)繳的增值稅是不是填在申報(bào)表表四建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款行?預(yù)繳時(shí)交了個(gè)人所得稅,那扣除預(yù)繳增值稅后在注冊(cè)地交余下應(yīng)的增值稅及附加稅時(shí)還需交個(gè)人所得稅嗎?
答: 預(yù)交稅金填附表四,但是主表中也要填個(gè)數(shù)。另外,預(yù)交的個(gè)人所得稅可以減本機(jī)構(gòu)的個(gè)稅

