
老師你好 想問下我們公司去年出口設備當時繳納的銷項稅,今年稽查科自查說我們符合出口免稅政策應該把20年度相應的進項稅轉出,讓我們補繳了20年轉出的進項增值稅附加稅和滯納金,幫我看看我的憑證做的有沒有問題,還有我去年多繳納的銷項稅怎么做賬,也做個沖減然后調整以前年度損益么? 稅務意思是讓我這個月留抵,我這個月稅務申報的時候會在未開票里負數體現然后底下申報免稅銷售,
答: 同學您好,很高興為您解答問題,請稍等
老師你好 想問下我們公司去年出口設備當時繳納的銷項稅,今年稽查科自查說我們符合出口免稅政策應該把20年度相應的進項稅轉出,讓我們補繳了20年轉出的進項增值稅附加稅和滯納金,幫我看看我的憑證做的有沒有問題,還有我去年多繳納的銷項稅怎么做賬,也做個沖減然后調整以前年度損益么? 稅務意思是讓我這個月留抵,我這個月稅務申報的時候會在未開票里負數體現然后底下申報免稅銷售,
答: 同學,你好,這個沒有問題。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調整嗎
答: 您好,增值稅和附加稅,不都通過以前年度損益調整的,當年的入應交稅費,或者稅金及附加,以前年度的,可以通過以前年度損益調整處理的。
老師,我2019.12忘記計提增值稅附加了,我一月已經繳納相應增值稅及附加,我2020.1月需要怎么做分錄?要用到以前年度損益嗎?
增值稅和附加稅都通過以前年度損益調整嗎 2016年的都轉到以前年度損益調整嗎,原來走的其他應付款,現在補交增值稅的增值稅如何調整呢
補繳以前年度增值稅及附加,分錄這樣做可以嗎?借:以前年度損益調整貸:應交稅費-未交增值稅 -城建及教育附加借:應交稅費-未交增值稅 -城建及教育附加 營業(yè)外支出-稅收滯納金貸:銀行存款
鄒老師好!請教一下,退回以前年度的因稅局政策變更而退回的增值稅附加稅,現在是做:借:以前年度損益調整,貸:未分配利潤 嗎?

