
我們公司預(yù)付維修費(fèi),入賬的時(shí)候是借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,對(duì)方發(fā)票開過來是專票,要怎么入賬
答: 你好 借:管理費(fèi)用等科目??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:其他應(yīng)收款
公司四月發(fā)生了一筆裝修費(fèi)用125000元,當(dāng)時(shí)發(fā)票沒來會(huì)計(jì)做帳 借:其他應(yīng)收款 125000 貸:銀行存款 125000 七月時(shí)發(fā)票到了,請(qǐng)問這筆裝修費(fèi)是從四月開始攤銷還是從七月開始攤銷?
答: 從8月份開始攤銷。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
比如下面這個(gè)往來款5.28億的母公司與子公司之間的往來款:母公司:借:銀行存款5.28億 貸: 其他應(yīng)付款 –集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 子公司 借:其他應(yīng)收款-集團(tuán)內(nèi)部往來-一般往來 5.28億 貸:銀行存款 5.28億 這個(gè)抵消分錄應(yīng)該怎么編制
答: 同學(xué)你好,抵消分錄,借:其他應(yīng)收款,5.28億元,貸:其他應(yīng)付款,5.28億元。

