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潔凈的太陽
于2021-09-08 14:54 發(fā)布 ??773次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-09-08 14:55
你好 ; 你之前報了300萬的無票收入報稅了嗎
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老師,請問增值稅申報表我把前面的都填了,他就自動生成了,請問(一)按適用稅率計稅銷售額,其中應(yīng)稅貨物銷售額還需要我手動填上去么?謝謝老師
答: 主表的這一行是需要手動填報的
增值稅申報表第二欄應(yīng)稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
答: 這個是填不含稅金額
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好 增值稅申報表中的應(yīng)稅貨物銷售額的金額該怎么填寫
答: 應(yīng)該填寫的是不含稅銷售額。
申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
討論
免稅貨物銷售,增值稅申報表表一填在哪
老師,您好,增值稅申報表里,(一)按適用稅率計稅銷售額 564152.1 其中:應(yīng)稅貨物銷售額 551243.6 這里的有兩個不同的數(shù)據(jù), 準(zhǔn)確的,應(yīng)取哪個數(shù)
老師,增值稅申報表表一,其中,應(yīng)稅貨物銷售額哪填少了,4月份的,要更正申報嗎?我交了稅給會有影響,修改這個到是不影響稅
老師,我們是房地產(chǎn)公司,現(xiàn)在這個增值稅申報表改成新的模板了,這個按適用稅率計稅銷售額是10,689,878.38元,那下面的應(yīng)稅貨物銷售額也需要填寫這個數(shù)字嘛?
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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