
上月開兩次票 一共307萬,其中300萬之前申報(bào)過未開票收入,本月沖,不用交稅,7萬本月繳稅,可是現(xiàn)在增值稅申報(bào)表中`按適用稅率計(jì)稅銷售額`為7萬,其中應(yīng)稅貨物銷售額是307萬,無法申報(bào),請(qǐng)問該怎么填
答: 你好 ;? ?你之前報(bào)了300萬的無票收入報(bào)稅了嗎??
老師您好 增值稅申報(bào)表中的應(yīng)稅貨物銷售額的金額該怎么填寫
答: 應(yīng)該填寫的是不含稅銷售額。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
增值稅申報(bào)表第二欄應(yīng)稅貨物銷售額是含稅還是不含稅
答: 這個(gè)是填不含稅金額

