老師,5月開了份發(fā)票,5月貨物出庫了,發(fā)票開錯了,6月紅 問
直接原分錄紅沖就行,沒有補開票就按未開票收入申報增值稅 答
老師 我們小規(guī)模納稅人,申報2季度增值稅,要先申報 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答
@郭老師,收到個稅手續(xù)費38.58,4月申報了增值稅,稅額 問
可是你這個是銷項稅額呀,借銀行存款38.58 貸營業(yè)外收入38.58÷1.0616 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項2.18 答
老師,稅賬庫存結(jié)存數(shù)量為0,由于小數(shù)點原因金額還結(jié) 問
你好,你這個計入營業(yè)外支出就可以了。 答
老師,這個是依據(jù)哪個公式算來的,沒明白解析 問
你好同學! 能否詳細說一下你的問題呢 目前只可以看到您引用的題目,但是無法看到相關(guān)的計算過程及答案解析 答

老師,異地施工得預(yù)交稅款,預(yù)交增值稅附加稅企業(yè)所得稅印花稅,企業(yè)所得稅和印花稅按什么預(yù)交
答: 你好 企業(yè)所得稅是按不含稅工程款*當?shù)貓?zhí)行的所得稅預(yù)征率計算繳納 印花稅=合同金額*印花稅稅率
企業(yè)所得稅預(yù)繳,印花稅預(yù)繳了?
答: 你好; 你是什么業(yè)務(wù)的; 是建筑服務(wù)異地項目嗎? ?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師建安企業(yè) 如何算稅???增值稅 附加稅 印花稅 預(yù)繳企業(yè)所得稅
答: 同學你好 不含稅乘以對應(yīng)的稅率就行了
問一下,外地企業(yè)預(yù)繳的稅款為增值稅,附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅,然后企業(yè)所得稅可以抵扣,但是個人所得稅怎么處理,直接進成本嗎?
在外預(yù)繳稅金有增值稅和附加稅,印花稅,企業(yè)所得稅,申報時增值稅和附加稅要扣減已預(yù)繳的,那印花稅也是填報時扣減嗎?還有企業(yè)所得稅也是嗎?
建安企業(yè)外地預(yù)繳稅費 怎么寫分錄呢?預(yù)繳 增值稅 企業(yè)所得稅 個人所得稅 印花稅 城建稅 教育附加 地方教育附加
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