老師 我們這個(gè)月去大廳調(diào)減了24年12月個(gè)稅申報(bào) 問(wèn)
你好現(xiàn)在修改匯算的就可以了。 答
掛著太多歷史遺留的其他應(yīng)付款了,長(zhǎng)期掛著會(huì)有稅 問(wèn)
不需要支付的就轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入 答
替甲方代繳一筆電費(fèi),發(fā)票是6.10日的,6月底收到了甲 問(wèn)
同學(xué),你好 改賬就要改報(bào)表 答
建筑、礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用計(jì)提分錄,所得稅扣除 問(wèn)
借工程施工 制造費(fèi)用或者生產(chǎn)成本 貸專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 答
跨月的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票做了紅字發(fā)票,那會(huì)計(jì)分錄怎么做呢 問(wèn)
借:應(yīng)收賬款- 貸:本年利潤(rùn)- 應(yīng)交稅費(fèi)- 答

專(zhuān)用發(fā)票開(kāi)出后多少個(gè)月內(nèi)必須認(rèn)證掉
答: 您好!開(kāi)出180日內(nèi)
7月份開(kāi)出的電子專(zhuān)票,我們公司10月份收到,10月份認(rèn)證可以吧?這個(gè)跟紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票一張吧
答: 你好,沒(méi)問(wèn)題,可以一起抵扣。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請(qǐng)問(wèn)老師,本月初開(kāi)出去的專(zhuān)用發(fā)票客戶(hù)已認(rèn)證,在本月末客戶(hù)說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了,要求重開(kāi)。請(qǐng)問(wèn)怎么操作,謝謝!
答: 您好,紅字發(fā)票(負(fù)數(shù)發(fā)票)開(kāi)具方法: 方法一: 1、先進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷(xiāo)售方的, 然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 2、導(dǎo)出電子信息,國(guó)稅網(wǎng)站—網(wǎng)上申請(qǐng)—發(fā)票管理類(lèi)—紅字發(fā)票申請(qǐng)單,上報(bào)。 方法二: 1、進(jìn)入增值稅開(kāi)票系統(tǒng),在菜單欄找到紅字發(fā)票申請(qǐng),點(diǎn)第一個(gè)申請(qǐng)銷(xiāo)售方的, 然后下一步,填寫(xiě)要紅沖的發(fā)票資料,打印出《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))加蓋財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。 2、拿《申請(qǐng)單》(一式兩聯(lián))到辦稅大廳辦理審批,取回開(kāi)票通知知單。 方法三: 1、銷(xiāo)貨方讓購(gòu)貨方提供購(gòu)貨方所在地(區(qū))稅務(wù)局的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單” 通知單上標(biāo)明所開(kāi)紅字發(fā)票的詳細(xì)信息及開(kāi)具紅字發(fā)票的的理由。 2、銷(xiāo)貨方憑購(gòu)貨方提供的“開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票通知單”開(kāi)具紅字發(fā)票。 3、開(kāi)具方法:打開(kāi)“防偽開(kāi)票軟件”——點(diǎn)擊“發(fā)票管理”——點(diǎn)擊“專(zhuān)用發(fā)票填開(kāi)” ——點(diǎn)擊“打開(kāi)的發(fā)票上的負(fù)數(shù)”——輸入所要開(kāi)具紅字發(fā)票的代碼和發(fā)票號(hào)碼——點(diǎn)擊 “下一步”——跳出所開(kāi)具的發(fā)票的信息——打印此張“負(fù)數(shù)發(fā)票”即可。

