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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2016-12-29 10:46

沖了,做價稅分離,然后結轉到本年利潤,可以發(fā)現(xiàn)哪個應收帳款的數(shù)不平了,怎么會這樣呢?

西紅柿 追問

2016-12-29 10:57

我的稅費沖了呀,按原來的分錄紅沖,后在更正一個分錄:借:應收帳款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅-轉出未繳增值稅,是不是不用借:應收帳款呀?因為應收帳款,客戶已經(jīng)把所有的款都打給我們了,這個應收帳款是平的了,現(xiàn)在帳上變成人家還欠我們的錢,不知道該怎么改,現(xiàn)在又一團亂了。

宋生老師 解答

2016-12-29 10:34

您好!你這8月份做錯了啊。
你先用紅字沖減8月份的。然后做借:應收賬款 貸主營業(yè)務收入

宋生老師 解答

2016-12-29 10:50

您好!這個肯定是哪一個地方錯了。你的稅費沖減了沒

宋生老師 解答

2016-12-29 10:59

您好!你如果亂了就把更改的都刪掉,再重新來吧。我也不知道你的問題出在哪兒,因為只是沖減1筆收入,一筆成本而已。

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相關問題討論
你好,4月份做預收賬款,5月份確認收入
2020-07-13 10:54:23
你好 借銀行存款貸主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅 做無票收入 也是這樣做分錄的
2020-07-09 15:56:47
工程結算是按照完工百分比法開票時確認的。主營業(yè)務收入在完工百分比法的時候是按照產(chǎn)值確認的,不是根據(jù)開票確認的
2018-12-26 11:45:18
你好!然后你的問題是什么呢?
2017-07-13 16:09:50
借;預收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費 附件是發(fā)票
2017-01-04 14:50:17
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