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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務師

2021-09-15 16:04

你好,稍候,稍后回答你

家權(quán)老師 解答

2021-09-15 16:15

M公司
借:銀行存款            11.3  
固定資產(chǎn)            90
應交稅費-增值稅-進項 11.7
貸:主營業(yè)務收入            100
     應交稅費-增值稅-銷項     13
  借:主營業(yè)務成本   78
      存貨跌價準備    2
      貸:庫存商品       80
N公司
  借:庫存商品                100
      應交稅費-增值稅-進項     13
      累計折舊                180 
      固定資產(chǎn)減值準備        60
      貸:固定資產(chǎn)      300
  應交稅費-增值稅-銷項 11.7
  營業(yè)外收入          30
  銀行存款            11.3

風中的跳跳糖 追問

2021-09-15 16:31

n公司固定資產(chǎn)清理這個科目沒了嗎

家權(quán)老師 解答

2021-09-15 16:33

在這種業(yè)務中固定資產(chǎn)清理可用,也可以不用。如果你開心就多做一筆分錄

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采購庫存商品 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額) 貸;應付賬款等科目 銷售庫存商品 借;應收賬款 貸;主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;主營業(yè)務成本 貸;庫存商品 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借;應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款
2017-12-26 08:41:25
同學你好,你這個寫的有點籠統(tǒng),沒寫領用干什么,你是不是想問視同銷售的。 假如用于職工福利(管理崗),會計分錄: 計提薪酬: 借:管理費用 2260 貸:應付職工薪酬 2260 領用發(fā)放時: 借:應付職工薪酬 2260 貸:主營業(yè)務收入 2000 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 260 借:主營業(yè)務成本 1800 貸:庫存商品 1800
2022-06-26 08:43:43
你好,稍候,稍后回答你
2021-09-15 16:04:00
你好 M公司 借,固定資產(chǎn)90 借,應交稅費——應增11.7 借,銀行存款11.3 貸,主營業(yè)務收入100 貸,應交稅費——應增銷13 借,主營業(yè)務成本78 借,存貨跌價準備2 貸,庫存商品80 N公司 借,庫存商品100 借,應交稅費——應增進13 貸,固定資清理100 貸,應交稅費——應增銷11.7 貸,銀行存款11.3 借,固定資產(chǎn)清理60 借,累計折舊180 借,固定資產(chǎn)減值準備60 貸,固定資產(chǎn)300 借,固定資產(chǎn)清理40 貸,資產(chǎn)處置損益40
2020-06-11 09:25:14
你好,企業(yè)用于市場推廣的禮品要作視同銷售處理,其進項稅額可以扣除.
2019-11-07 09:51:32
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