
上年11月份開了10張發(fā)票出去,在12月份發(fā)現(xiàn)開多了,應該開9張,就沖紅作廢了其中一張,申報表自動帶出12月份的銷項稅額是負數(shù),同時行成一筆留底稅額,但是賬里沒有做任何分錄,現(xiàn)在我該如何做這一系列分錄讓賬上和申報表一致呢
答: ?你好 ; 你之前做了繳納分錄的了嗎?? 做了繳納分錄就不做其他分錄。 到時你就以后抵減即可??
上期有留底稅額,這期有銷項稅,銷項稅額小于留底稅額,怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
答: 你好,你可以借銷項稅額 貸留底稅額 不過正規(guī)的做法是不用做憑證,只需要在報表上體現(xiàn)就可以。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我想請教一下您,我公司當月的銷項稅額小于上月留底稅額,這個月不交稅,我在申報的時候需要怎么填寫呀?我是直接點申報嗎?還是需要填寫呢?
答: 你好,直接填寫附表一就可以啊,本月有進項嗎?沒有的話其他的不用填寫。


曾晶 追問
2021-09-16 10:32
meizi老師 解答
2021-09-16 10:34
曾晶 追問
2021-09-16 10:38
meizi老師 解答
2021-09-16 10:42