
老師,11月已經(jīng)認證發(fā)票,12月沖紅,會計分錄咋做?11月做 借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進行 貸:應付賬款,12月收到紅字發(fā)票 ,不知道如何做分錄?
答: 你好,做購進相反分錄或相同分錄負數(shù)
上月收到的專票上月已經(jīng)抵扣,這個月退貨,現(xiàn)在已經(jīng)開來了紅字發(fā)票,現(xiàn)在怎么做賬 包括分錄幫寫一下?上月收發(fā)票時的分錄是:借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅-待認證稅額 貸:應付賬款發(fā)票認證時:借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-待認證稅額
答: 借;應付賬款 貸;庫存商品 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
發(fā)票認證分錄 借:應交稅費~應交增值稅~進項稅 貸:應交稅費~應交增值稅~待認證抵扣增值稅這筆分錄月末還需要做結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
答: 您好,這個要看你們平常三級科目有結(jié)轉(zhuǎn)的習慣嘛


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2016-12-30 14:47
鄒老師 解答
2016-12-30 14:12
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2016-12-30 14:32
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2016-12-30 14:48