老師,我是小規(guī)模旅行社使用差額征稅,但是我現(xiàn)在開的發(fā)票是差額并且開的1%的點(diǎn),現(xiàn)在系統(tǒng)已經(jīng)超過了45萬,現(xiàn)在怎么辦
我就是我
于2021-09-17 15:46 發(fā)布 ??2636次瀏覽
- 送心意
少校老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2021-09-17 15:49
學(xué)員你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬就要按全部銷售收入計(jì)算繳納增值稅了。
相關(guān)問題討論

你好,那就要正常交稅了
2021-09-17 15:41:47

學(xué)員你好,小規(guī)模納稅人季度銷售額超過45萬就要按全部銷售收入計(jì)算繳納增值稅了。
2021-09-17 15:49:01

你好,他們基本上沒聯(lián)系的,有區(qū)別
2019-05-29 18:07:44

小規(guī)模納稅人差額征稅會(huì)計(jì)核算。
財(cái)會(huì)〔2012〕13號(hào)文件規(guī)定:小規(guī)模納稅人提供應(yīng)稅服務(wù),對(duì)于允許從銷售額中扣除相關(guān)費(fèi)用的,按規(guī)定扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅應(yīng)直接沖減“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目;企業(yè)接受應(yīng)稅服務(wù)時(shí),按規(guī)定允許扣減銷售額而減少的應(yīng)交增值稅,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額與上述增值稅額的差額,借記“主營業(yè)務(wù)成本”等科目,按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,貸記“銀行存款”、“應(yīng)付賬款”等科目。
2019-07-03 15:45:44

你好,根據(jù)收到的款項(xiàng)總額給游客開具發(fā)票
是差額納稅
2017-07-07 17:26:08
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我就是我 追問
2021-09-17 16:43
少校老師 解答
2021-09-17 16:52