繼續(xù)咨詢樸老師,剛剛咨詢政府給予資金用于化解債 問
跨年度的:用 “以前年度損益調(diào)整” 紅沖原營業(yè)外收入,再記往來款;當(dāng)年的:直接紅沖營業(yè)外收入改記往來。 稅務(wù)報(bào)的資本公積不用調(diào)賬面,統(tǒng)一按往來款記賬。 無文件時(shí)全部調(diào)為往來,按是否跨年度選調(diào)整科目。 答
@宋生老師,追問次數(shù)用完,也就是在10月的時(shí)候申報(bào)9 問
你好,是的。你如果單據(jù)都收齊了,就是在10月申報(bào) 答
老師營業(yè)執(zhí)照注冊資金需要實(shí)繳嗎?如果超過實(shí)繳的 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
我是受托方 甲方提供材料我加工完 還給委托方整 問
對方拿過來的材料你們備查賬本材料增加 發(fā)生的加工費(fèi)借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬、制造費(fèi)用等 完工發(fā)給對方 借,銀行存款等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 借主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本,然后登記備查賬本材料減少。 答
你好老師!我們是一個(gè)礦業(yè)公司,在建期間有征用牧民 問
那個(gè)計(jì)入土地購買的成本 答

應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)應(yīng)該無科目余額吧
答: 您好,期末應(yīng)當(dāng)無余額
想要計(jì)算職工福利,余額表中有應(yīng)付職工薪酬-工資,應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi),應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付生源費(fèi),那么按照三個(gè)的總和來計(jì)提職工薪酬還是按照應(yīng)付職工薪酬-工資計(jì)算?!
答: 按照三個(gè)的總和來計(jì)算職工福利
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
我們的應(yīng)付職工薪酬包含,應(yīng)付職工薪酬-工資跟應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi),那福利費(fèi)不超過工資總額的14%可以稅前扣除,這個(gè)工資總額是應(yīng)付職工薪酬-工資跟應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)之和嗎
答: 這個(gè)工資總額是應(yīng)付職工薪酬-工資,不包括福利費(fèi)的


鄒老師 解答
2016-12-31 09:56
鄒老師 解答
2016-12-31 14:07