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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-09-22 09:57

同學你好
您 是銷售方還是購買方?

微信用戶 追問

2021-09-22 09:58

銷售方,我們還沒給他開發(fā)票

立紅老師 解答

2021-09-22 10:04

同學你好
貨已經出,錢收到了
借,銀行存款
貸,主營業(yè)務收入
貸,應交稅費一應增一銷項
按無票收入入賬;

微信用戶 追問

2021-09-22 10:11

無票收入入賬,銷項稅怎么算?

立紅老師 解答

2021-09-22 10:20

同學你好,按現(xiàn)在收的錢數(shù)計算銷項;

微信用戶 追問

2021-09-22 10:24

因為我們購貨方也沒給我們開發(fā)票,收貨確認單也沒收到,所以價格還確定不了,我們是中轉單位,我們的購貨方直接發(fā)給銷售方,為了資金周轉先打部分款項,先借:預收賬款,貸:銀行存款,等票據(jù)到了再沖回,重新入賬可以嗎?

立紅老師 解答

2021-09-22 11:42

同學你好,,先借:預收賬款,貸:銀行存款,等票據(jù)到了再沖回,重新入賬可以嗎?——先收款,
借,銀行存款
貸,預收賬款
開票再沖減預收賬款;

微信用戶 追問

2021-09-22 14:54

謝謝老師

立紅老師 解答

2021-09-22 14:55

不客氣的,祝您 學習愉快;

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相關問題討論
同學你好 您 是銷售方還是購買方?
2021-09-22 09:57:29
你好,直接轉入其他應付款就可以了呢
2019-07-10 10:08:45
你好 借 其他應收款貸主營業(yè)務收入 應交稅費 收到錢轉銀行 借銀行存款貸其他應收款
2019-07-10 10:00:31
你好,是按銷售商品公司賬戶收到的金額做無票收入申報的
2019-02-18 10:56:18
你好!這個你借銷售費用 銀行存款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費=應交增值稅
2019-06-17 15:58:58
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