
我公司應(yīng)購買了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,現(xiàn)稅務(wù)局讓我們補(bǔ)交了稅款,增值稅及所得稅、以及滯納金!請問這個分錄應(yīng)該怎么做
答: 之前的分錄是怎么做的?掛了應(yīng)付賬款嗎?
公司一個掛靠項(xiàng)目在八月提供了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)月查出是失控發(fā)票,定性為虛開增值稅發(fā)票,在9月申報時我們作了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)交了增值稅,所得稅應(yīng)該在10月申報期調(diào)增交25%的所得稅嗎?這個項(xiàng)目說從新開發(fā)票來增加成本,而這個項(xiàng)目已經(jīng)結(jié)束了,而稅務(wù)局已備案了,還能開發(fā)票來進(jìn)成本嗎?
答: 屬于虛開發(fā)票,肯定是補(bǔ)交增值稅、增值稅的附加稅,以及補(bǔ)交企業(yè)所得稅,以及滯納金
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在國家稅務(wù)總局安徽省電子稅務(wù)局申報納稅:其中企業(yè)所得稅項(xiàng)目中營業(yè)收入是填寫開出發(fā)票金額的含增值稅發(fā)票金額還是不含增值稅發(fā)票金額?
答: 你好!填具含稅金額。
服務(wù)業(yè)公司怎么交增值稅?他沒有取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,是不就是按照所開發(fā)票的銷項(xiàng)稅全額繳納增值稅?
公司認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票后,稅務(wù)局說對方發(fā)票作廢了。找對方找不到。這時如何處理能減少交增值稅和企業(yè)所得稅????
老師,稅務(wù)局查到一筆進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不能用的。要我們進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出補(bǔ)繳增值稅,那這個涉及的企業(yè)所得稅也要補(bǔ)嗎


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2021-09-22 15:42
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2021-09-22 15:44
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2021-09-22 15:45