
我公司應(yīng)購買了進(jìn)項發(fā)票,現(xiàn)稅務(wù)局讓我們補交了稅款,增值稅及所得稅、以及滯納金!請問這個分錄應(yīng)該怎么做
答: 之前的分錄是怎么做的?掛了應(yīng)付賬款嗎?
公司一個掛靠項目在八月提供了進(jìn)項發(fā)票,稅務(wù)局當(dāng)月查出是失控發(fā)票,定性為虛開增值稅發(fā)票,在9月申報時我們作了進(jìn)項轉(zhuǎn)出補交了增值稅,所得稅應(yīng)該在10月申報期調(diào)增交25%的所得稅嗎?這個項目說從新開發(fā)票來增加成本,而這個項目已經(jīng)結(jié)束了,而稅務(wù)局已備案了,還能開發(fā)票來進(jìn)成本嗎?
答: 屬于虛開發(fā)票,肯定是補交增值稅、增值稅的附加稅,以及補交企業(yè)所得稅,以及滯納金
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
在國家稅務(wù)總局安徽省電子稅務(wù)局申報納稅:其中企業(yè)所得稅項目中營業(yè)收入是填寫開出發(fā)票金額的含增值稅發(fā)票金額還是不含增值稅發(fā)票金額?
答: 你好!填具含稅金額。


LuckyWQQ 追問
2021-09-22 15:42
郭老師 解答
2021-09-22 15:44
郭老師 解答
2021-09-22 15:45