
老師好! 我公司去年11月開了一張增值稅專用發(fā)票 沒開出來 當時作廢了 但是金稅盤沒有上報成功 顯示正常發(fā)票,會計就做了正常收入,今年沖紅了這張發(fā)票,賬務(wù)怎么處理?借:應(yīng)收賬款-100000貸:主營業(yè)務(wù)收入-91743.12貸:增值稅銷項稅額-8256.88 老師 不牽扯其他的吧?
答: 你好,對的是的,可以這么做的。
增值稅主營業(yè)務(wù)免稅企業(yè)收到增值稅專用發(fā)票的操作流程及賬務(wù)處理
答: 您好,直接價稅合計計入成本或費用
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請問上月開了發(fā)票,這個月作廢發(fā)票,上月的分錄:借:銀存18000,貸:主營業(yè)務(wù)收入17821.78,應(yīng)交增值稅178.22,這個月發(fā)票作廢,怎么做分錄?
答: 你好,同學,原分錄紅字


不一樣的煙火 追問
2021-09-23 10:57
郭老師 解答
2021-09-23 11:00