
我昨天說的那個勞務成本余額,在我12月重新建帳建期初時卻借貸不平,就多差一個這個勞務成本沒結(jié)轉(zhuǎn)的金額 ,我想問下,我錄期初時不是就是按總帳余額表錄嗎,我是用友軟件,有借貸累計額要錄,我要錄了,那這個勞務成本不是損益也不是資產(chǎn)類科目,所以借貸就不平,那這樣我怎么處理呀?勞務成本屬于成本類的,我錄期初肯定不平呀,
答: 您好,那您把您的期初總賬科目余額表截圖我看看。
12建新帳,錄期初,昨天說的這個勞務本的余額是不是都要按總帳科目最后的余額錄上?我是用友的軟件,有借方累計和貸方累計,所有的科目都按這個錄對吧,但是我錄后就是出現(xiàn)這個沒結(jié)轉(zhuǎn)完的勞務成本金額,到底是哪里出錯了呢?顯示借貸不平,貸方這個勞務成本不是負債也不是權(quán)益,估計問題就出在這了,這個勞務成本我在貸方哪里面體現(xiàn)呀?
答: 您好,您把您的總賬科目余額表截圖我看看,謝謝。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
昨天說的勞務成本的事,感覺還是自己基本功不扎實啊,收入和成本配比的原則所以有收入才能有成本發(fā)生,當期費用是可以有的,成本不能有,對吧,那我12月份開了特別多的票,那這個余留的勞務成本我可以結(jié)轉(zhuǎn)了吧?然后12月我可以多計提一些勞務成本吧?還有個問題,如果當期收入開票的金額是30000,那我結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額是不是能大于這個30000?估計咱們昨天說的這個勞務成本的余額就是代帳公司就是收入沒有這么多,所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)完成本。我理解對吧?
答: 您好,收入和成本配比的原則,所以有收入才能有成本發(fā)生,當期費用是可以有的,成本不能有,對的,如果12月份開了特別多的票,那這個余留的勞務成本可以結(jié)轉(zhuǎn)了,然后12月可以多計提一些勞務成本,如果當期收入開票的金額是30000,結(jié)轉(zhuǎn)成本的金額可以大于這個30000,昨天說的這個勞務成本的余額,就是代帳公司,就是收入沒有這么多,所以就沒有結(jié)轉(zhuǎn)完成本。您理解對的。

