
老師你好,請(qǐng)問營業(yè)外收入中企業(yè)獲得捐贈(zèng)收入,在對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票中注明價(jià)款10萬,增值稅1.6萬,那么在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤總額時(shí)是否需要加上1.6的增值稅呢?
答: 努力學(xué)習(xí)的小天使你好: 專票進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵扣,不用加 希望能幫到您,加油~
我今天 看到一份別的帳本,里面有一項(xiàng)看不明白:它是一個(gè)個(gè)體戶的廠,也對(duì)外開增值稅專用發(fā)票,但是報(bào)表里之前的利潤總額是負(fù)數(shù),這個(gè)月是正數(shù),可是它表里減掉的所得稅是按營業(yè)收入的2%計(jì)算出的個(gè)稅來填的,而不是利潤總額的25%,這個(gè)問題是哪種情況?
答: 個(gè)體戶是沒有企業(yè)所得稅的 有個(gè)人所得稅,這個(gè)要看當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)個(gè)人所得稅執(zhí)行的稅率是多少
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款及稅額為什么要算進(jìn)會(huì)計(jì)利潤總額里
答: 同學(xué), 增值稅價(jià)款是算到利潤里面的

