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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-09-26 15:41

你好,正常的是七月份申報進去,然后八月份紅沖填寫負數(shù)。

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相關(guān)問題討論
您好,從藍字數(shù)據(jù)中減出去就行了。
2018-04-10 17:56:07
您好,這樣的情況,只能去稅務局進行異常申報了。
2018-01-14 23:57:16
學員你好, 如果是紅字發(fā)票的話,只要在申報國稅報表“增值稅納稅申報表附列資料(表二)”里,紅字專用發(fā)票通知單注明的進項稅額的時候填具進項稅額轉(zhuǎn)出的額即可,此處填好之后就會自動在“增值稅申報表”里的進項稅額轉(zhuǎn)出出現(xiàn)的。
2019-08-10 14:00:54
你好,直接在附表一銷售欄中填對應的負數(shù)即可。
2018-10-08 17:12:49
你好。 沒有開紅字發(fā)票那月正常申報納稅開紅字發(fā)票這個月。按照正負相加的銷售額申報納稅。
2021-02-03 09:27:04
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