多選11、實(shí)行“免、抵、退”辦法的生產(chǎn)企業(yè)自營或委托外貿(mào)企業(yè)代理出口貨物時,下列賬務(wù)處理正確的有( ?。?。 A. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)” B. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期出口貨物免抵退稅不得免征和抵扣稅額,計(jì)入出口貨物的成本 C. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期免抵稅額應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)” D. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“其他應(yīng)收款” E. 按規(guī)定計(jì)算的當(dāng)期應(yīng)退稅額,應(yīng)借記“應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅”
小幸運(yùn)
于2021-09-27 10:31 發(fā)布 ??1751次瀏覽
- 送心意
張壹老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師
2021-09-27 10:34
你好,A,B,D是對的.
C,當(dāng)期免抵稅額不用分錄,要計(jì)提附加稅后才做分錄
E:應(yīng)退稅額,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方

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你好!對的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當(dāng)期免抵退稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅
2020-01-14 17:55:58

你好,A,B,D是對的.
C,當(dāng)期免抵稅額不用分錄,要計(jì)提附加稅后才做分錄
E:應(yīng)退稅額,是放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-出口退稅貸方
2021-09-27 10:34:38

你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59

可以這樣理解的,同學(xué)
2019-07-13 19:09:02

您好,正在為您解答
2023-04-12 12:34:59
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小幸運(yùn) 追問
2021-09-27 10:41
張壹老師 解答
2021-09-27 10:42