- 送心意
李霞老師
職稱: 中級會計師
2021-09-27 16:49
您好,同學,計提工資
借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等
貸:應付職工薪酬——工資
計提社保
借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等
貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分)
發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社會保險費(個人部分)
庫存現金/銀行存款
繳納杜保
借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分)
其他應付款——社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
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您好,同學,計提工資
借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等
貸:應付職工薪酬——工資
計提社保
借:生產成本、制造費用、管理費用、銷售費用、在建工程、研發(fā)支出等
貸:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分)
發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應付款——社會保險費(個人部分)
庫存現金/銀行存款
繳納杜保
借:應付職工薪酬——社會保險費(企業(yè)部分)
其他應付款——社會保險費(個人部分)
貸:銀行存款
2021-09-27 16:49:07

您好
可以這樣賬務處理
借:管理費用——其他
貸:銀行存款
匯算清繳的時候不得扣除 要調整
2019-06-14 13:06:40

您好
借:庫存現金 2500
貸:銀行存款 2500
借:應付職工薪酬 2406
貸:庫存現金 2406
借:銀行存款 94
貸:庫存現金 94
2019-11-08 19:09:55

你好,這種只能掛往來,然后你用現金還回來沖平。
2016-11-03 14:13:21

這個不充公,是不用做賬的,單獨記錄一下就行了。
2018-11-05 10:36:27
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